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股份公司的内部审计机构的主要任务有哪些?

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    根据《国务院关于审计工作的暂行规定》、《审计署关于内部审计工作的若干规定》等法规和规章、股份公司内部应一设立审计机构。审计机构的审计员由董事会任免,但审计机构主要负责人的任免应征得上级审计机构同意。公司内部审计机构对董事会负责并报告工作,业务上受上级市计机构指导。
    股份公司的内部审计机构应对本公司及所属单位的财务收支及经济效益进行审计监督。审计机构的主要任务是:

    (1)对资金、财产的完整、安全进行监督检查,

    (2)对财务收支计划,经费预算、信贷计划、外汇收支计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督,

    (3)对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查,

    (4)对会计报表、决算的真实、正确、合规、合法进行审计并签署意见,

    (5)对严重违反财经法纪的行为进行专案审计,

    (6)一贯彻执行国家审计法规,制定或参与研究制定本单位有关的规章制度,

    (7)办本公司领导、上级内部审计机构交办的审计事项;配合国家审计机关对本单位进行审计。




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